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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-07 18:04

您好
請問是收到發(fā)票暫時不認證抵扣么

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:06

不是 是暫時對方?jīng)]有給我們開

bamboo老師 解答

2019-12-07 18:07

收到材料或者已經(jīng)接受勞務(wù)了么

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:08

原本十一月份應(yīng)該給我們開的 但是12月份才給我們開  我們這邊交稅才發(fā)現(xiàn)十一月份進項很少 十二月份很多進項 轉(zhuǎn)票

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:08

專票

bamboo老師 解答

2019-12-07 18:08

那可以暫估入賬 但是稅金不需要暫估

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:11

那我們這個月原本應(yīng)該交10000的增值稅 暫估入賬后 我們增值稅還需要交這么多嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-07 18:14

對的 您暫估的增值稅 不能抵扣的 只有在勾選平臺勾選了才可以

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:17

還需要交10000元嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-07 18:17

對的 還需要繳納10000元

雪兒的味道 追問

2019-12-07 18:18

好吧

bamboo老師 解答

2019-12-07 18:19

除非您能取得12月以前開具的發(fā)票  可以少交 或者有員工出差的車票 飛機票 火車票之類的進項

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相關(guān)問題討論
您好 請問是收到發(fā)票暫時不認證抵扣么
2019-12-07 18:04:40
你好,不用的按不含稅的來暫估就可以。
2021-12-31 11:15:48
您好, 是可以這么操作的。
2023-04-14 16:08:51
您好,這個是不用的哈
2022-05-18 11:23:21
暫估單價多,那就做借庫存商品-(1309300-1271165.11 ) 貸應(yīng)付賬款 -(1309300-1271165.11 ) 結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)就做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù),
2020-03-26 16:56:45
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