
老師,幫我看看三個科目,應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款,我該如何做才是正確的,把應(yīng)收賬款負數(shù)轉(zhuǎn)到預(yù)收去嗎,但是預(yù)收也太大了,其他應(yīng)付款負的重分類到其他應(yīng)收款去嗎
答: 同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
我公司發(fā)的詢證函中,預(yù)收賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款應(yīng)該在哪一邊寫
答: 你好.預(yù)收賬款對應(yīng)客戶,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款看你科目下面拍的具體項目,是公司還是個人.
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收的租金是進預(yù)收賬款還是其他應(yīng)收款?
答: 這個是要計入預(yù)收賬款科目的。


常拾 追問
2019-12-06 19:27
種老師 解答
2019-12-06 19:40