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糖圓
于2019-12-05 20:55 發(fā)布 ??13136次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-12-05 21:01
這個主要考慮你的增值稅稅負和所得稅稅負,不低于這兩個稅負就可以
糖圓 追問
2019-12-05 21:05
是不低于這兩個稅負之和嗎?其他老師也是這么說,但是我不明白原理,明明因為開了這個票子,增值稅會多交13%還有附加和所得稅,為什么只收這么點稅點,難道是因為開發(fā)票的前提是進項很多這個月的稅負都達標了,所以多來點也沒關系?還是怎么的?謝謝老師
吳少琴老師 解答
2019-12-05 21:09
你又不是白交這么多了,你有進項發(fā)票啊
2019-12-05 21:18
那如果進項本來就不夠呢,本來就要交增值稅,因為又多開了一筆,這個銷項稅額全額就是實實在在全交國家了,這樣是不是就吃虧了?
2019-12-05 21:31
如果是平白無故的開票,就要直接用你的稅率算了
2019-12-05 21:36
老師能幫我解釋一下為什么用稅負嗎,還是不明白
稅負是你的實際稅務負擔,你開出去的發(fā)票實際負擔的稅費
2019-12-05 21:40
好像也有點明白了,但是還有一點暈乎的是,既然增值稅有稅負規(guī)定,又為什么不影響利潤呢
2019-12-05 21:41
增值稅負債不影響損益
嗯嗯麻煩老師了,非常感謝
2019-12-05 21:43
不客氣,滿意請打五星好評
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吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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