
小規(guī)模,免交增值稅的話,月底是不是得轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅
答: 您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
減免增值稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅 9000貸:營業(yè)外收入 9000屬于營業(yè)外收入的不征稅收入嗎
答: 不是不征稅收入,根據(jù)《財政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔1994〕074號)規(guī)定:對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項目以外,都應并入企業(yè)利潤,照章征收企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應并入企業(yè)當年利潤征收企業(yè)所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應并入企業(yè)實際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務(wù)處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的


Skylarsun 追問
2019-12-05 16:56
玲老師 解答
2019-12-05 16:59
Skylarsun 追問
2019-12-05 17:03
玲老師 解答
2019-12-05 17:04