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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-05 10:54

你好,正常來說購銷 合同印花稅=(購進含稅+銷售含稅)*萬分之3
如果你當?shù)囟惥钟薪o納稅人計稅依據(jù)70%優(yōu)惠,那就是合同印花稅=(購進含稅+銷售含稅)*萬分之3*70%

夕小惠 追問

2019-12-05 11:04

這個優(yōu)惠70%是怎么知道自己公司有沒有這個優(yōu)惠

鄒老師 解答

2019-12-05 11:04

你好,你可以去咨詢你當?shù)囟悇?wù)局,看是否有這方面的優(yōu)惠政策

夕小惠 追問

2019-12-05 11:06

那有個會計說是銷售收入的70%*萬分之三 進項的不管是怎么回事 這個算法對嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 11:08

你好,不對,購進也需要就是繳納印花稅,而不僅僅是銷售才需要繳納印花稅的

夕小惠 追問

2019-12-05 11:10

我看我們那個外賬會計報的稅只銷售交了印花稅 進項沒交 他們這樣上報稅后有什么影響啊

鄒老師 解答

2019-12-05 11:14

你好,屬于對印花稅計稅依據(jù)理解錯誤,需要補交稅款,滯納金

夕小惠 追問

2019-12-05 11:30

我這邊問了兩個會計印花稅都是按照銷售收入金額做計稅依據(jù)的 沒有算進項金額 那怎么知道他們每個月這樣報稅有沒有錯了

鄒老師 解答

2019-12-05 11:31

你好,你可以按正確的計算印花稅應(yīng)納稅額是多少,然后看之前申報的計稅依據(jù)是多少,就知道之前有沒有申報錯誤了

夕小惠 追問

2019-12-05 11:48

如果自己發(fā)現(xiàn)不了錯誤就別的地方檢查不出來嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 11:50

你好,用正確的計算計稅依據(jù),與對方申報的計稅依據(jù)相比較,不一致就說明申報有錯誤啊

夕小惠 追問

2019-12-05 12:02

那他們算的只是銷售金額*70%*萬分之三應(yīng)該不對吧

鄒老師 解答

2019-12-05 12:03

你好,這樣是不對的,是對印花稅計稅依據(jù)理解有錯誤的

夕小惠 追問

2019-12-05 12:04

那跟征收方式有關(guān)嘛 核定征收方式下也需要考慮進項吧

鄒老師 解答

2019-12-05 12:06

你好,你是指你單位印花稅是核定征收?

夕小惠 追問

2019-12-05 12:43

顯示自行申報 應(yīng)該是查賬征收吧 跟征收方式是沒有關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-12-05 12:54

你好,印花稅與征收方式?jīng)]有關(guān)系,都需要按印花稅計稅依據(jù)填寫申報的

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