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送心意

李老師A

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!

2019-12-05 10:28

您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)銷售收入5‰,超過(guò)規(guī)定比例的部分不得扣除,不得扣除部分需要在所得稅申報(bào)表中調(diào)增,就是不可以扣除這個(gè)費(fèi)用
不征稅收入。一是財(cái)政撥款,二是依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金,三是國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。這部分不征稅的,所以到時(shí)候調(diào)減收入,減少繳納所得稅

韓韓 追問(wèn)

2019-12-05 10:39

調(diào)增企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀?

李老師A 解答

2019-12-05 10:40

您好,調(diào)增的不需要做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,只是需要在所得稅申報(bào)表做調(diào)整即可

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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