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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-04 14:17

你好 內(nèi)賬就按實(shí)際發(fā)放的業(yè)務(wù)放一起來做賬就可以了。

動(dòng)聽的香煙 追問

2019-12-04 14:22

我現(xiàn)在是需要合并,應(yīng)該怎樣承接下去做賬啊

動(dòng)聽的香煙 追問

2019-12-04 14:24

能不能看清題目再回答?你這個(gè)回答和沒答有什么區(qū)別?

動(dòng)聽的香煙 追問

2019-12-04 14:27

另一家沒有做賬的公司,老板有登記應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付。怎樣合并

答疑蘇老師 解答

2019-12-04 14:27

你好  合并的話另一家公司一直沒做賬,你需要盤點(diǎn)另一家公司的資產(chǎn)和負(fù)債 ,資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)際的投資款計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。然后兩家的這些科目加起來,之后再按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來做就可以了。

動(dòng)聽的香煙 追問

2019-12-04 14:54

兩家的全部科目加起來嗎?會(huì)不會(huì)不平衡?

答疑蘇老師 解答

2019-12-04 15:03

你好 每家的都平衡 ,加起來就會(huì)平衡的。

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