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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-12-04 13:32

你好 單位數(shù)量 也要填寫上

小倩 追問

2019-12-04 13:34

單位怎么寫

小倩 追問

2019-12-04 13:34

數(shù)量怎么寫

玲老師 解答

2019-12-04 13:37

單位可以寫項(xiàng)  數(shù)是一

小倩 追問

2019-12-04 13:38

老師,比如我開合同的30%,數(shù)量寫0.3可以嗎

玲老師 解答

2019-12-04 13:45

數(shù)量還可以寫1 就代表一次,

小倩 追問

2019-12-04 15:35

老師,在跨區(qū)的稅務(wù)局預(yù)繳了2%的增值稅和12%的附加稅,那么12月申報(bào)時(shí)開的發(fā)票(9%)就可以按7%交稅了,賬務(wù)這塊應(yīng)該怎么弄啊,申報(bào)時(shí)怎么做?

小倩 追問

2019-12-04 15:52

本月只開了建筑服務(wù)合同的75%發(fā)票,繳納本月印花稅時(shí)是按75%繳納還是按整個(gè)合同的金額繳納?

玲老師 解答

2019-12-04 15:56

你好 ,印花稅按合同金額交

小倩 追問

2019-12-04 15:59

上問呢?關(guān)鍵的問題

玲老師 解答

2019-12-04 16:03

你在機(jī)構(gòu) 納稅時(shí)可以扣除先預(yù)交的稅款

玲老師 解答

2019-12-04 16:03

把預(yù)交的增值稅可以扣除

小倩 追問

2019-12-04 16:12

分錄這塊要怎么做,借 銀行存款200 貸 主營業(yè)務(wù)收入200/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 200/1.09*0.07,那差額部分怎么做呢?

玲老師 解答

2019-12-04 16:14

一、預(yù)繳稅款會計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,
借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

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