
請問增值稅外地預(yù)交稅款,預(yù)交的數(shù)額顯示在表3,主表里顯示在哪里?是不是可以抵每月的增值稅?謝謝
答: 您好!你是說預(yù)交的增值稅是嗎?填入附表四及主表28行
這個增值稅主表的數(shù)據(jù)是填預(yù)交稅款的實際發(fā)生額?還是預(yù)交稅款的實際遞減額?
答: 填預(yù)交稅款的實際遞減額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時候是借:應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄? 抵預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉(zhuǎn)出。


瀟琳 追問
2019-12-03 17:15
宋生老師 解答
2019-12-03 17:24