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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-03 16:42

你好,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

dreamer 追問

2019-12-03 16:43

老師什么業(yè)務進項要轉出

dreamer 追問

2019-12-03 16:44

還有進項稅額轉出借方166元,是什么意思

彩麗老師 解答

2019-12-03 16:47

我剛剛給的是月末增值稅結轉的分錄

彩麗老師 解答

2019-12-03 16:48

比如招待費的進項是不能抵扣,進項稅額轉出的分錄是  借:管理費用/**費   貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

dreamer 追問

2019-12-03 16:49

我們公司有個進項轉出借方金額,166元,不知道什么意思

dreamer 追問

2019-12-03 16:50

我要報稅

彩麗老師 解答

2019-12-03 16:50

你在哪里看到的“進項稅額轉出借方166元”,把問題描述清楚才好解答

dreamer 追問

2019-12-03 16:50

進項稅額轉出是貸方減去借方數(shù)碼

彩麗老師 解答

2019-12-03 16:50

不是,是不能抵扣的情況下才做進項稅額轉出

dreamer 追問

2019-12-03 16:52

那我們公司有個

dreamer 追問

2019-12-03 16:53

dreamer 追問

2019-12-03 16:53

老師這是什么意思

dreamer 追問

2019-12-03 16:56

彩麗老師 解答

2019-12-03 17:03

這個圖片看不出來,你要把具體的發(fā)票拿出來看,是不是稅法規(guī)定不允許抵扣的業(yè)務范圍

dreamer 追問

2019-12-03 21:48

老師我就是搞不懂為什么進項稅額轉出借方還有發(fā)生額

彩麗老師 解答

2019-12-04 09:02

進項稅額轉出借方還有發(fā)生額,沒明白你想表達什么意思,請描述清楚一點

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你這個是進項稅額轉出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
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