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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 11:56

你好
借;固定資產(chǎn)清理 ,, 貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款   ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi) 
借;資產(chǎn)處置收益 ,  貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

追問

2019-12-03 11:58

我公司是小規(guī)模納稅人,也這樣做嗎?機(jī)器購(gòu)入時(shí)價(jià)值60萬,使用了兩年,售出時(shí)只有3萬?

鄒老師 解答

2019-12-03 12:01

你好,小規(guī)模也是這樣做分錄的
借;固定資產(chǎn)清理 ,, 貸;固定資產(chǎn)60萬
借;銀行存款 3萬,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi) 
借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理

追問

2019-12-03 12:03

我們的是損失,是不是借固定資產(chǎn)清理 貸 資產(chǎn)處置損失

鄒老師 解答

2019-12-03 12:05

你好,是損失是這樣做分錄
借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)清理的金額就是第一個(gè)分錄借方金額與第二個(gè)分錄貸方金額的差額)

追問

2019-12-03 12:39

那最后這個(gè)資產(chǎn)處置收益該怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-12-03 12:54

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
借;本年利潤(rùn),貸;資產(chǎn)處置收益

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