代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務局,然后備注 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎,本題設備稅法6年,實際經(jīng)濟 問
在計算稅務影響(如折舊抵稅)時,需遵循稅法規(guī)定的折舊年限 。本題中,設備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年,所以計算折舊抵稅等稅務相關(guān)現(xiàn)金流量時,按 6 年折舊,而非會計上的經(jīng)濟壽命 5 年 ,因稅務認可的折舊才影響應納稅所得額和現(xiàn)金流 。 答
老師你好,請問,員工外出辦事,200元左右的午餐費應該 問
出差的嗎?如果是的話,做差旅費。 答
老師。你好。我企業(yè)是一個軟件開發(fā)的企業(yè)。然后 問
可以的,你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。 答

2019年八月取得之前的采購進項發(fā)票,稅率是16,我現(xiàn)在能抵扣多少
答: 你好,現(xiàn)在還可以正常抵扣。
你好,我想請問我知道銷項的金額和稅額。稅率,我想算出我改認證多少進項發(fā)票抵扣怎么算
答: 你好,你可以通過這個公式計算
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們是體育服務的一般納人,銷項是6%的稅率,是不是收到的進項發(fā)票是多少點的都可以抵扣,比如17點的,謝謝
答: 你好,一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的進項專用發(fā)票稅額是可以認證抵扣的 增值稅是購進抵扣,而沒有要求必須一一對應才可以抵扣的
老師請問一下,已知本月可以抵扣的進項發(fā)票是12467(含稅的)稅率為13%,那本月可以開出多少發(fā)票,稅率是6%?
老師,五月份有一張進項發(fā)票的稅率開錯了,開成16%,現(xiàn)在怎么處理?我可以先抵扣,6月份讓對方把16%的發(fā)票開紅沖,重新補開13%的發(fā)票嗎?
公司自購的房產(chǎn)是11%稅率嗎?公司自行出售的房產(chǎn)開票也是11%的稅率嗎?那公司自行出售的房產(chǎn)開11%的發(fā)票,進項發(fā)票能抵扣嗎?
老師,你好,我們現(xiàn)在有好幾張在稅率改之前收到的進項發(fā)票沒有認證抵扣,我們現(xiàn)在可以認證抵扣不


陽光 追問
2019-12-02 16:12
bamboo老師 解答
2019-12-02 16:13
陽光 追問
2019-12-02 16:15
bamboo老師 解答
2019-12-02 16:16