国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

姜老師

職稱高級會計(jì)師

2019-12-02 15:24

原工會帳借:解繳工會經(jīng)費(fèi)   貸:銀行。新合并后賬務(wù)借:銀行  貸:其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費(fèi)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
原工會帳借:解繳工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行。新合并后賬務(wù)借:銀行 貸:其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費(fèi)
2019-12-02 15:24:42
同學(xué)你好,用被合并單位的期末余額以做分錄的形式做到新單位
2022-05-25 12:12:26
您好,直接把這兩個(gè)事業(yè)單位的明細(xì)科目進(jìn)行加總,填寫到心臟的期初余額中就行了,
2021-11-04 22:56:56
直接是 借,資產(chǎn)類 貸,負(fù)債類 凈資產(chǎn)類 科目余額直接按這個(gè)分錄并過來
2021-09-13 12:10:10
收到基建款是,單位大帳 借 銀行存款 貸 財(cái)政補(bǔ)助-基建 :基建帳 借 其他應(yīng)收帳款 貸 基建拔款: 支出時(shí) 單位借 事業(yè)支出-基建 貸 銀行 基建帳 借 建筑安裝工程投資 貸 其他應(yīng)收帳款,這樣處理對不對?
2018-01-23 10:39:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...