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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-01 20:18

你好 具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?

小葵花_007 追問

2019-12-01 20:21

1.員工借支了100,其他應(yīng)收款100,2.員工工資未發(fā),做了其他應(yīng)付款100,
這樣其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目就都掛著賬,請問需要做:借 其他應(yīng)付款100,貸 其他應(yīng)收款100,嗎?

玲老師 解答

2019-12-01 20:39

這樣就把這兩個科目直接對調(diào)就可以了。

小葵花_007 追問

2019-12-01 20:40

請問分錄怎么做?

玲老師 解答

2019-12-01 20:41

你寫的這個分錄是對的。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2019-12-04 14:40:22
你好 看你是借方還是貸方 一般是借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2019-09-09 09:56:53
你好,預(yù)算會計不用做
2019-07-18 00:37:48
您好!不明白你的意思。但是科目應(yīng)該就是你上面使用的那2個。
2017-05-11 09:55:59
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