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送心意

趙英老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-11-30 23:38

借:XX費(fèi)用   
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」
貸:預(yù)付賬款

小萍 追問(wèn)

2019-11-30 23:43

現(xiàn)金支付,收到后并且抵扣后也是這樣的分錄嗎

小萍 追問(wèn)

2019-11-30 23:45

如果也是這樣處理,庫(kù)存會(huì)不會(huì)出現(xiàn)對(duì)不上的情況

小萍 追問(wèn)

2019-11-30 23:49

公司財(cái)務(wù)把所有抵扣進(jìn)項(xiàng)都寄入庫(kù)存,現(xiàn)在月底庫(kù)存對(duì)不上,應(yīng)咋樣查錯(cuò)

趙英老師 解答

2019-11-30 23:54

如果是先支付后收票,就是這樣處理。

趙英老師 解答

2019-11-30 23:55

查對(duì)發(fā)票與入庫(kù)單是否一致。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是的 可以拿來(lái)抵扣的。 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
2020-03-03 10:36:37
借:銀行存款等 貸:管理費(fèi)用等房租/電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-01-08 15:05:18
是公司車(chē)輛的話 借方預(yù)付賬款 貸方銀行 借方管理費(fèi)用 貸方預(yù)付賬款
2018-12-28 14:29:17
對(duì)方已出紅字發(fā)票
2018-12-07 11:25:52
借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2017-02-07 16:30:55
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