老師,我們單位產(chǎn)品來不及生產(chǎn),分一部分給其他單位做的,原材是對方單位自己提供,我們僅提供部分輔材,對方生產(chǎn)按月度跟我們結(jié)算,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,那我這邊賬務(wù)處理會計分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
心雨欣
于2019-11-30 14:07 發(fā)布 ??1154次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-11-30 14:08
你好,這樣就需要按向?qū)Ψ劫徺I商品處理的
借;庫存商品,貸;銀行存款等科目,原材料 (你單位提供的輔助材料)
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這個做借xx費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-04-10 14:12:18

您好,您最好是先做未開票銷售收入,然后次月開票了再紅沖未開票收入,然后再按開票的金額做賬
2019-08-31 23:46:52

借應(yīng)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸產(chǎn)成品
以上均為負(fù)數(shù)
專票普票都一樣
2019-07-14 16:38:21

這個不做分錄,銷售方不是你們,購買方也不是你們吧,這個不需要做分錄,要是資金通過你們公司,代收代付,借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行
2020-09-15 15:30:01

不是, 你們只需要開加工費(fèi)發(fā)票就可以,來材料不做賬, 加工費(fèi)做借生產(chǎn)成本 人工/制造費(fèi)用 這個對應(yīng) 做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 人工/制造費(fèi)用
2020-08-19 12:05:40
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