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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-11-28 14:38

可以入賬。借;固定資產(chǎn)  貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。借;管理費(fèi)用等   貸;累計(jì)折舊。

堅(jiān)持? 追問

2019-11-28 15:22

那我錄的固定資產(chǎn)是原值 ?還是2018年未的余值?然后累計(jì)折舊是只算今年未計(jì)提的部分嗎?

方亮老師 解答

2019-11-28 15:23

錄入原值。錄入后需要補(bǔ)計(jì)提之前年度沒有計(jì)提的部分。

堅(jiān)持? 追問

2019-11-28 15:27

好的,謝謝老師!

方亮老師 解答

2019-11-28 15:29

不客氣。祝您工作愉快!

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