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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-27 10:35

超限額會計上不需要處理的,稅法上可以結(jié)轉(zhuǎn)以后5個年度扣除。

樸實的手機(jī) 追問

2019-11-27 10:52

那匯算清繳的時候怎么處理

樸實的手機(jī) 追問

2019-11-27 10:53

企業(yè)記賬的時候怎么體現(xiàn)這塊差異呢

竇老師 解答

2019-11-27 10:54

當(dāng)年超限額,調(diào)增當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,調(diào)增的部分以后年度可以調(diào)減應(yīng)納稅所得額。

樸實的手機(jī) 追問

2019-11-27 10:57

當(dāng)年調(diào)增應(yīng)納稅所得額怎么做會計分錄呢

竇老師 解答

2019-11-27 10:57

會計上不需要處理賬務(wù)的。

樸實的手機(jī) 追問

2019-11-27 11:00

匯算清繳的時候呢,也不需要嗎?那會計與稅法的差異怎么辦

樸實的手機(jī) 追問

2019-11-27 11:08

我糊涂了,求講解

竇老師 解答

2019-11-27 11:14

稅會差異是不需要調(diào)整的。比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法只能按照實際發(fā)生額的60%不超過收入千分之五稅前扣除,但是會計只需要據(jù)實入賬就可以

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