增值稅銷項(xiàng)是當(dāng)月做 抵扣是次月 次月申報(bào)時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 還是放在應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 還是另作分錄
いいな
于2019-11-26 20:20 發(fā)布 ??1208次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2019-11-26 20:21
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是當(dāng)月做的,你次月認(rèn)證抵扣上月的,也是上月的進(jìn)項(xiàng)
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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2019-11-26 20:25
郭老師 解答
2019-11-26 20:39