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開心就好
于2019-11-26 15:31 發(fā)布 ??4219次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-11-26 15:33
意思是說你本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒有完全乘以15%作為加計(jì)扣除來填寫 讓你們核查一下原因
開心就好 追問
2019-11-26 15:37
是認(rèn)證了的發(fā)票乘以15%的數(shù)字么
軼塵老師 解答
2019-11-26 15:38
是的 你的理解正確
2019-11-26 15:39
就是這樣填的數(shù)字啊。我們進(jìn)項(xiàng)稅額留低也比較多,所有銷項(xiàng)稅沒有用加計(jì)遞減的稅額。
2019-11-26 15:41
那就是你們沒有使用加計(jì)扣除這個(gè)政策
2019-11-26 15:42
是的,因?yàn)楝F(xiàn)在用不上,后期進(jìn)項(xiàng)稅額沒有了,就可以用這個(gè)加計(jì)遞減的稅額呀
2019-11-26 15:43
不是的 這個(gè)按月申報(bào) 如果當(dāng)月不填寫 下個(gè)月不可以加計(jì)扣除當(dāng)月的
2019-11-26 16:18
一直沒有扣除過,只是把加計(jì)遞減稅額申報(bào)了,相當(dāng)于留低了
2019-11-26 17:02
你是哪一個(gè),沒有申報(bào)。比如本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100。家具扣除可以扣除15%,也就是15。你實(shí)際申報(bào)是多少,按照規(guī)定,實(shí)際申報(bào)的應(yīng)該是115。
2019-11-26 17:07
附加稅報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)100,附表四15,分開這樣填著了
2019-11-26 19:08
老師,像這樣的情況該怎么更正申報(bào)表呢
2019-11-26 20:36
增值稅附表二填寫加計(jì)扣除 如果你要更正 需要去大廳做修改
2019-11-26 20:45
附表二也要填寫加計(jì)遞減的稅額嗎?
2019-11-26 20:56
附加稅報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)100,附表四15,分開這樣填著了 你如果是這樣填的 那么是對的 稅局不會提示風(fēng)險(xiǎn)的
2019-11-26 20:57
但是我就是這樣填的呀,而且是稅務(wù)局申報(bào)的增值稅報(bào)表呀
2019-11-26 21:01
你看看你的申報(bào)表上面的邏輯關(guān)系和風(fēng)險(xiǎn)提示的是否一樣 主表十二欄的數(shù)字乘以15%和附表四第八欄第二列 是否一致
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軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
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