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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-25 11:00

你好 是的 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤  年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤去  有關(guān)系的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-25 11:01

哦哦,所以說每個月可以不用把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里,可以到申報期是12月份的時候做借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤是嗎

meizi老師 解答

2019-11-25 11:04

嗯 是的  年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-25 11:05

那利潤分配等于什么呢,公式是什么

meizi老師 解答

2019-11-25 11:07

你好  利潤總額減去所得稅費用等于凈利潤,再減去計提的盈余公積等,就等于未分配利潤;

企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的利潤總額在交完所得稅后,其凈利潤可按以下順序進(jìn)行分配:

1、彌補(bǔ)以前年度虧損;(用利潤彌補(bǔ)虧損無須專門作會計分錄)

2、提取法定盈余公積公益金;(盈余公積用于彌補(bǔ)虧損或轉(zhuǎn)增資本;公益金只能用于職工集體福利)

3、提取任意盈余公積;

4、分配優(yōu)先股股利;

5、分配普通股股利。

最后剩下的就是年終未分配利潤。

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,虧損也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-24 10:35:16
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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