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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-24 15:52

廢業(yè)時(shí)有庫存,應(yīng)將庫存總額減掉進(jìn)項(xiàng)稅后的余額按稅率交納增值稅.

如果是注銷,庫存的存貨和原材料都要處理掉,就是賣掉.可以正常抵扣留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,但是如果到最后還有沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅,那么進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)隨著企業(yè)注銷而消失了,是不能退稅的.

一般進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會(huì)有余額的,當(dāng)期期末要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會(huì)知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅.

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

四葉草 追問

2019-11-24 16:14

為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?每月不是做借;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅和借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交稅費(fèi)

四葉草 追問

2019-11-24 16:15

應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交稅費(fèi)是貸方就是要交的增值稅嗎

玲老師 解答

2019-11-24 16:19

你好 這是說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目有余額時(shí)這樣把這個(gè)科目結(jié)平了。

四葉草 追問

2019-11-24 16:33

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是借方科目還是貸方科目

四葉草 追問

2019-11-24 16:37

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目什么時(shí)候用

玲老師 解答

2019-11-24 16:37

你好 上面筆誤了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正常是貸方 從借方轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
您好,是退15.44。具體文件可以參看2022年15號(hào)公告。
2022-04-09 12:22:14
您好!1308.8都可以退的,只要你們滿足條件
2022-04-09 14:04:24
留抵稅額,是指企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,可以用來抵下個(gè)月的銷項(xiàng)哦
2021-06-14 17:10:31
那就是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅填列對(duì)應(yīng)的留底稅額
2019-04-19 14:18:18
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