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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-23 18:04

您好
請問是購買方還是銷售方 專票有沒有認(rèn)證抵扣

kj_1zQEbNsOERc0 追問

2019-11-23 18:04

購買方,尚未抵扣

bamboo老師 解答

2019-11-23 18:05

那應(yīng)該銷售方申請開具紅字發(fā)票

kj_1zQEbNsOERc0 追問

2019-11-23 18:05

購買方要求我們申請

bamboo老師 解答

2019-11-23 18:06

那您在開票系統(tǒng) 發(fā)票管理  左上角有個紅字發(fā)票信息表填開 點(diǎn)開 選擇購買方申請 然后錄入對應(yīng)信息

kj_1zQEbNsOERc0 追問

2019-11-23 18:10

老師,其實(shí)已經(jīng)紅沖了,紅字發(fā)票也開出來了,但是現(xiàn)在情況是原發(fā)票抵扣的時候顯示已紅沖,就是全部紅沖了,不清楚是我的操作問題,還是對方的操作問題

bamboo老師 解答

2019-11-23 18:11

對方紅字發(fā)票是全額沖減的還是部分

kj_1zQEbNsOERc0 追問

2019-11-23 18:39

部分

bamboo老師 解答

2019-11-23 18:40

紅字發(fā)票信息表是誰開具的

kj_1zQEbNsOERc0 追問

2019-11-23 19:17

我們購買方開具的

bamboo老師 解答

2019-11-23 19:19

購買方開具的話是默認(rèn) 購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了藍(lán)字發(fā)票 然后才是購買方開具紅字信息表
沒有抵扣的話 應(yīng)該是銷售方開具紅字信息表的

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相關(guān)問題討論
你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發(fā)票開一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。 二、審核申請:發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請,并及時在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫中。 三、處理申請:發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫中,并將相關(guān)稅收入退回購買方。 應(yīng)用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
你好,在系統(tǒng)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-01-26 20:15:13
你好!這個建議你直接電話咨詢你的軟件服務(wù)商,他們會發(fā)一個明細(xì)的操作流程給你的。
2018-04-17 11:12:13
同學(xué)你好 勾選了還是沒勾選
2022-03-03 10:47:53
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