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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-23 15:46

你好  做什么計提?工資還是什么?

Helen 追問

2019-11-23 16:15

不是,是計提到稅局開普票,交增值稅金額近10萬元。固我現在做10月份內帳,可否計提 呢?如果是你怎樣計提。我想知道10月份淨利潤。這個是內帳

meizi老師 解答

2019-11-23 16:16

你好 你實際現在發(fā)生了收入了嗎  你要有收入才對應的確定增值稅的金額  也就是你所說的計提增值稅才行的

Helen 追問

2019-11-23 17:02

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-23 17:03

不客氣幫到你就好

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你好 1 借,預付賬款3000 貸,庫存現金3000 2 借,待處理財產損溢100 貸,庫存現金100 3 借,管理費用100 貸,待處理財產損溢100 4 借,其他應收款1000 貸,其他業(yè)務收入1000 4 借,應付票據60000 貸,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好,是的都要
2017-01-12 12:51:07
你好 沒有回復的你可以崔問一下 有時可能是答疑老師去衛(wèi)生間或者吃飯去了吧
2019-01-02 16:17:48
這個可以,不管你們幾時發(fā),反正是需要先計提
2019-11-15 16:04:35
提現,為經營提供備用金;計提提現權責發(fā)生制
2017-04-13 21:46:53
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