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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-22 20:26

您好
請問是先支付貨款 后收到發(fā)票 都是當(dāng)月么

雪云微 追問

2019-11-22 20:27

先支付貨款,非支付當(dāng)月開票

bamboo老師 解答

2019-11-22 20:28

那收到進項票的當(dāng)月勾選認(rèn)證并確認(rèn)應(yīng)付賬款記賬

雪云微 追問

2019-11-22 20:31

付貨款時:
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-22 20:32

是的 付款的時候這樣寫分錄可以的 借方用預(yù)付賬款科目也可以

雪云微 追問

2019-11-22 20:32

收到發(fā)票時:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-22 20:34

借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

雪云微 追問

2019-11-22 20:35

應(yīng)付賬款也可以與支付時一致為預(yù)付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 20:36

如果支付款項的時候還沒有收到貨物跟發(fā)票 可以用預(yù)付賬款

雪云微 追問

2019-11-22 20:37

收到貨物沒收到發(fā)票就不能用預(yù)付賬款?得用應(yīng)付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 20:38

收到貨物沒收到發(fā)票要暫估入庫 用應(yīng)付賬款-暫估

雪云微 追問

2019-11-22 21:10

收到進項票的當(dāng)月勾選認(rèn)證并確認(rèn)原材料記賬?

bamboo老師 解答

2019-11-22 21:12

可以收到進項票的當(dāng)月勾選認(rèn)證并確認(rèn)原材料記賬

雪云微 追問

2019-11-22 21:24

暫估的分錄怎么寫

雪云微 追問

2019-11-22 21:31

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 21:32

借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

雪云微 追問

2019-11-22 21:34

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 21:35

付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到材料沒有收到發(fā)票
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
 收到發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款——暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

雪云微 追問

2019-11-22 21:44

如果支付款項的時候還沒有收到貨物跟發(fā)票,
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票沒收到貨:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:預(yù)付賬款
是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 21:45

收到發(fā)票沒收到貨:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:預(yù)付賬款

雪云微 追問

2019-11-22 21:56

之后收到貨:
借:原材料
貸:預(yù)付賬款
是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 21:56

之后收到貨這樣寫分錄正確

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