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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-22 16:33

那就是,借:原材料  貸:預付賬款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:36

有發(fā)票并且銀行支付的啊,是不是要分開兩步做?

辜老師 解答

2019-11-22 16:44

是的,最好分兩步走

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:44

為什么要分開兩步做,

辜老師 解答

2019-11-22 16:45

因為你可以通過往來科目,可以看到你采購的資金流

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:45

分開兩步做的分錄是怎樣的?

辜老師 解答

2019-11-22 16:46

借:原材料 貸:預付賬款
借:預付賬款  貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:48

那我之前只做了一筆,就做了一筆借:原材料   貸:銀行存款     這樣對嗎

辜老師 解答

2019-11-22 16:48

這樣賬務(wù)處理也是對的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:49

但是這樣有個問題 啊,我貸方?jīng)]有沖預付賬款啊,那對方其實是不欠我們這么多發(fā)票的啊,發(fā)票金額是14905,銀行存款支付了14905

辜老師 解答

2019-11-22 16:51

你是借:原材料 貸:銀行存款,這里不涉及預付賬款了呀

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 16:54

我們是現(xiàn)在付以前的款啊

辜老師 解答

2019-11-22 16:55

你整個采購材料及付款是怎么賬務(wù)處理的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-22 17:08

采購沒收到發(fā)票,付款了,就做借預付賬款  貸銀行存款,收到發(fā)票做借原材料   貸預付賬款

辜老師 解答

2019-11-22 19:57

是的,這個處理沒錯啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-11-23 08:44

但是我現(xiàn)在做了借原材料貸銀行存款,沒有走預付賬款是不是不對啊,直接做借原材料貸銀行存款,最后做出來的預付賬款的余額就是對方欠我們發(fā)票的余額就不對了

辜老師 解答

2019-11-23 10:15

借原材料貸銀行存款,你沒有通過預付賬款,預付賬款是沒有余額的

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相關(guān)問題討論
先借預付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 預付賬款
2017-08-08 11:05:18
你好 可以借原材料 -暫估 貸 銀行存款 然后發(fā)票到了,沖掉暫估,按發(fā)票入賬就可以了。
2020-07-09 17:40:16
那就是,借:原材料 貸:預付賬款
2019-11-22 16:33:29
您好 補付清余款的時候 發(fā)票收到了么
2019-07-15 08:44:09
你好,是進項發(fā)票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
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