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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-11-21 17:47

您好,就按您說的處理就行。政府補助走遞延收益,每月按實發(fā)工資金額分攤至營業(yè)外收入可以。

加勒比海帶 追問

2019-11-21 17:58

老師您看這樣做對嗎?
收到時
借:銀行存款 貸:遞延收益
 
發(fā)放時
借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
同時
借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入

那么進入營業(yè)外收入是不是企業(yè)所得稅就多交了?

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 18:01

您好,這樣做對的,記入營業(yè)外收入,也不算多交企業(yè)所得稅的,因為如果這部分不算所得額的話,用此款的支出,也不允許稅前扣除的。怎么算結果是一樣的。

加勒比海帶 追問

2019-11-21 18:06

對呀,我忽然想起來工資做費用可以扣除,相當于沒交營業(yè)外收入的所得稅,謝謝老師,您解答的很清楚

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 19:32

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

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