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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-21 17:29

借:銀行存款 115,資產(chǎn)處置損益 5.1,累計(jì)攤銷 17(120/120*17),貸 無形資產(chǎn) 120,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6.9。供參考!

劉之寒老師 解答

2019-11-21 17:34

抱歉,金額有誤。借:銀行存款 121.9,資產(chǎn)處置損益 12,累計(jì)攤銷 17(120/120*17),貸 無形資產(chǎn) 120,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6.9。

楊晶晶 追問

2019-11-22 16:06

老師,答案是B呀

楊晶晶 追問

2019-11-22 16:06

我還是沒反過來

劉之寒老師 解答

2019-11-22 16:23

昨天很抱歉,過于忙亂,給你的解答是錯(cuò)誤的。完整的分錄如下:
①2019.7.1購入時(shí):借 無形資產(chǎn)120,貸 銀行存款120。②按月攤銷:借 管理費(fèi)用 1(120/10*12),貸 累計(jì)攤銷?!緹o形資產(chǎn)當(dāng)月增加當(dāng)月開始攤銷,當(dāng)月減少當(dāng)月不再攤銷】2019年共攤銷金額=6。③2020.12.5出售時(shí),累計(jì)攤銷金額=6+1*11=17。④出售時(shí):借 銀行存款 121.9,累計(jì)攤銷 17;貸 無形資產(chǎn) 120,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6.9,資產(chǎn)處置損益 12。⑤影響2020年的損益金額=資產(chǎn)處置損益12-累計(jì)攤銷11=1。
再次致歉!

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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