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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 17:13

您好,在沒有設(shè)置預(yù)收賬款的情況下,應(yīng)收賬款貸方余額,是表示預(yù)收的貨款,或者是欠對(duì)方發(fā)票的金額。,

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-20 17:16

兩種?

王雁鳴老師 解答

2019-11-20 17:17

您好,是的,可以這樣理解。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-20 18:48

那么老師,今天外賬會(huì)計(jì)發(fā)了余額表給我,老板要我核對(duì)外賬有沒有記錯(cuò),我怎么入手核對(duì)?謝

王雁鳴老師 解答

2019-11-20 19:05

您好,一般情況下,先核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表是否一致。再抽查憑證看看憑證是否與記得賬一致。最后可以核對(duì)庫(kù)存商品,或者與往來單位對(duì)賬,看看是否與賬上一致。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-20 20:38

謝謝老師,還有老板還要我對(duì)一下我們欠別人多少發(fā)票,我怎么對(duì)

王雁鳴老師 解答

2019-11-20 20:44

您好,一般情況下,核對(duì)預(yù)收賬款各個(gè)明細(xì)科目余額即可。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-21 08:10

謝謝老師,外賬沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付,是這樣的,外賬會(huì)計(jì)給我一個(gè)九月份底的應(yīng)收應(yīng)付的科目余額表,老板讓我查他們對(duì)了沒有,查這些我們往來相互的發(fā)票和欠款,都是幾年累計(jì)下來的余額,我從哪里下手查

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 08:31

您好,那就從應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款明細(xì)科目余額,一個(gè)一個(gè)的查吧。按我上面說的處理,一步一步的來。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-21 08:58

謝謝,查外賬的還是內(nèi)賬,我這里只有內(nèi)賬怎么操作

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 09:09

您好,查外賬的,讓外賬會(huì)計(jì)給您提供報(bào)表,憑證,合同等需要的資料。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-21 09:15

我從外賬給我的九月份末的往來余額里看到外賬沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,現(xiàn)在老板要查往來,看我們欠別人或別人欠我們多少錢和發(fā)票?我只有內(nèi)賬,我的內(nèi)賬是按銀行流水做的,怎么下手,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 09:21

您好,那您要給外賬會(huì)計(jì)要資料啊,難道沒有做外賬???是什么情況。

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-11-21 09:52

外賬有代理記賬公司,如果只查往來需要什么東西給我

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 10:37

您好,哦,需要讓代理記賬公司給您財(cái)務(wù)報(bào)表,科目余額表,憑證。

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你好這個(gè)不需要這個(gè)到時(shí)候沖預(yù)收賬款就可以
2021-07-03 10:07:45
沒關(guān)系 不涉及損益 直接調(diào)整預(yù)收和應(yīng)收
2019-09-04 11:17:01
您好,在沒有設(shè)置預(yù)收賬款的情況下,應(yīng)收賬款貸方余額,是表示預(yù)收的貨款,或者是欠對(duì)方發(fā)票的金額。,
2019-11-20 17:13:32
您好,根據(jù)您公司的科目設(shè)置,一般情況下不建議同時(shí)使用預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款兩個(gè)科目。您可以直接記在應(yīng)收賬款里。
2019-09-20 11:23:24
你好,到底是付款還是收款?
2017-03-29 17:17:17
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