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暖陽
于2019-11-19 14:15 發(fā)布 ??2183次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-19 14:32
你好同學(xué)這個(gè)是必須一樣的同學(xué)。你要檢查一下哪里出錯(cuò)了
暖陽 追問
2019-11-19 14:39
因?yàn)?月份上的供應(yīng)鏈系統(tǒng)上存貨數(shù)量,財(cái)務(wù)帳面數(shù)量,實(shí)際盤庫數(shù)量這3個(gè)全都核對不上,那系統(tǒng)和財(cái)務(wù)調(diào)整的差異數(shù)量不一樣怎么辦呢,財(cái)務(wù)和實(shí)際差額24122,倉庫賬面和實(shí)際差18823,可能才上系統(tǒng)單據(jù)錄入和操作流程問題,導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一樣
何江何老師 解答
2019-11-19 14:46
同學(xué),我們以實(shí)際為準(zhǔn) ,如果再不行就直接調(diào)平了,差額放在未分配利潤里
2019-11-19 14:51
機(jī)器試產(chǎn)和開發(fā)新產(chǎn)品都需要用材料,如果把財(cái)務(wù)和實(shí)際差異放到研發(fā)費(fèi)里?可倉庫系統(tǒng)和實(shí)際差異可以在系統(tǒng)走出庫,現(xiàn)在要想倉庫軟件數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)都和實(shí)際一樣,肯定會(huì)涉及到出庫單,財(cái)務(wù)要依托倉庫系統(tǒng)開的出庫單來調(diào)帳,可是差額不一樣,這個(gè)出庫單怎么開呢
2019-11-19 15:03
你好同學(xué)這個(gè)是出庫單。一般是按實(shí)際的出的同學(xué)
2019-11-19 15:07
是的,我們是新公司,才上系統(tǒng),出庫單正常是肯定按實(shí)際來開,可是現(xiàn)在財(cái)務(wù),倉庫和實(shí)際三方數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
2019-11-19 15:14
你好同學(xué)一定要認(rèn)可以一個(gè),如果差了強(qiáng)行調(diào)平,差額放在未分配利潤里
2019-11-19 15:15
分錄怎么做?
2019-11-19 15:16
借:庫存商品 貸:未分配利潤或者是相反的
2019-11-19 15:25
為什么不能把差額調(diào)到研發(fā)費(fèi)里,明年我們可能要進(jìn)行高企申報(bào)
2019-11-19 15:26
你沒有說高新這個(gè)事,如果是這樣的情況,就調(diào)研發(fā)最好了
2019-11-19 15:28
那存貨進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?這樣只是把財(cái)務(wù)和實(shí)際調(diào)平了,那倉庫賬上和實(shí)際的不一致怎么調(diào)呢
2019-11-19 15:29
你好同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的,不一致的地方你要調(diào)的,按實(shí)際 調(diào)的
2019-11-19 15:37
現(xiàn)在所有出庫單都走倉庫系統(tǒng),財(cái)務(wù)調(diào)差異到研發(fā)費(fèi)也要出庫單,倉庫調(diào)平也要出庫單,關(guān)鍵差額又不一樣,這個(gè)出庫單怎么開?
2019-11-19 15:51
我們可不可以這樣?就是看一下實(shí)際與賬面的差是多少,這部分直接強(qiáng)制做一個(gè)出庫單出庫
2019-11-19 15:55
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),可是做這份出庫單是用來調(diào)財(cái)務(wù)和實(shí)際的差額還是用來調(diào)倉庫和實(shí)際的差額?
2019-11-19 16:01
同學(xué)這個(gè)所得稅前做一個(gè)調(diào)加不少交稅就好了
2019-11-19 16:17
老師,你能說清楚些嗎?之前問過一個(gè)老師也沒說清楚,我今天都花幾十元錢了一個(gè)問題也沒解決,我這每一個(gè)提問都是要錢和次數(shù)的,到底怎么調(diào)整,還是沒說清楚,麻煩你能不能看清楚我的問題呀
2019-11-19 16:33
別急的同學(xué)來我來說一下首先你看一下你的賬上,你查一下財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是多少,業(yè)務(wù)系統(tǒng)是多少然后你要盤點(diǎn)一下,看具體是多少同學(xué)這樣的情況下你就可以直接計(jì)算了借將財(cái)務(wù)賬上的金額調(diào)成實(shí)際的金額 ,差額可以入管理費(fèi)用,營業(yè)外支出然后再看實(shí)際與業(yè)務(wù)的差額,你最好是用其它出庫單來調(diào)這塊,同學(xué)這樣就平了同學(xué),
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何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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