
咨詢郭老師,一個項目的工程款支付,在當(dāng)時因失誤計錯科目,原本是:借:開發(fā)成本 其他應(yīng)收款 貸 :銀行存款 結(jié)果錯誤記成 借:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款, 需要反結(jié)賬回去從新修改 ,還是在下個月賬務(wù)中調(diào)整,要是在下個月中調(diào)整需要先沖銷再改正確的分錄是嘛?
答: 你在這個月充就行,借開發(fā)成本貸其他應(yīng)收款??梢灾苯幼鲞@個調(diào)整。
我公司轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理一筆40000的工程款,老師怎么做賬?工程費那個做賬的會計不給做她說沒發(fā)票借其他應(yīng)收款貸銀行存款。還需要什么憑證嗎?
答: 你好,學(xué)員借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。這個就可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一筆工程款,他的發(fā)票沒到我不能計支出賬,借,銀行存款貸,財政拔款借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款年底,結(jié)轉(zhuǎn)下年,貸方,財政拔款借方 其他應(yīng)收款下年拿來支票,借,事業(yè)支出貸,其他應(yīng)收款請老師幫我看看分錄對不對,
答: 你好,同學(xué)。分錄處理是可以的,你如果是準(zhǔn)則準(zhǔn)則。 你最后 一筆分錄是實際支付款項時做,而不是收票時


娟子 追問
2019-11-19 10:50
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 10:52