国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-18 18:11

這個(gè)月收到暫估的發(fā)票了嗎

大漠沙棘 追問

2019-11-18 18:25

收到一部分

樸老師 解答

2019-11-18 18:40

那就把收到的部分暫估的紅沖了,然后按照收到的發(fā)票做分錄

大漠沙棘 追問

2019-11-18 18:54

怎么寫分錄

樸老師 解答

2019-11-18 18:56

1、暫估入庫時(shí):
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

大漠沙棘 追問

2019-11-18 19:00

如果是人工費(fèi)呢?怎么寫

樸老師 解答

2019-11-18 19:06

借勞務(wù)——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果金額不大的,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。
2021-11-18 09:14:51
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存
2019-10-22 14:53:02
你好 就是要把去年的費(fèi)用沖減掉 ,是吧?做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄 ,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整就可以了。
2019-10-18 10:42:26
你好,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-08-31 09:10:48
你好,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用-包裝費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-07-02 11:06:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...