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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-18 18:22

你好 在了在了,你說就是

糊涂 追問

2019-11-18 22:37

老師,我這段時間,把幾百個客戶往來帳對上了,但是,我好像不知怎么入帳,因為我銀行期初數(shù)是用10月1號的,客戶往來帳我是從頭對到10月底理清了,我應該怎么插入往來建帳的數(shù)據(jù),因為客戶太多了,能不能匯總一個數(shù)據(jù)入帳?

徐阿富老師 解答

2019-11-18 22:46

你好,1,建賬時間要確定一個標準的時間點,比如你說的1月1號,那么往來賬也要10月1號為時間點,如果你已經(jīng)往后推時間了,那么所有的科目都要往后退到同一時間,2客戶不能只入一個總數(shù)的,那樣你以后都要有表格,做賬會增加工作量,你可以按照大類分類,然后在大類下設置明細

糊涂 追問

2019-11-18 22:50

其實之前也和老板說過,切斷10月之前的,以10月1號為準建起初數(shù),但是在做往來的時候,發(fā)現(xiàn)有客戶掛帳,她們也不清楚,我只好一個個核對這樣的做法了!每個月都幾百個客戶,按老師說的,我就要每個客戶建一個往來帳目做到財務系統(tǒng)上才能出報表,是這樣意思么?

徐阿富老師 解答

2019-11-18 23:05

你好,可以設子目,可以2級科目是地區(qū)或者是貨物大類,3級科目是具體客戶

徐阿富老師 解答

2019-11-18 23:09

這樣以后可以從這個明細賬中就可以得出每個客戶的發(fā)貨收款和欠款情況

糊涂 追問

2019-11-18 23:15

是的,但學生煩的是,幾百個客戶,因為我們這個系統(tǒng),沒有對接財務系統(tǒng),我得一個個手工錄,覺得煩,累

徐阿富老師 解答

2019-11-18 23:35

你合并一起以后怎么辦?還不是要一個個核對?那以后的工作量更大

徐阿富老師 解答

2019-11-18 23:36

我先休息了,可以留言我

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相關(guān)問題討論
你好,要不回來的往來款要處理的,但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好,一般沒有收到發(fā)票的款項支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款,兩個銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的,是正常的,但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好,可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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