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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-18 17:02

你好 是你們沒有取得材料票 還是沒有開出?

K14610790207665 追問

2019-11-18 17:03

取得了材料票,前9個(gè)月沒有材料票,大概只開出了1半的材料票,平時(shí)用現(xiàn)金付的,所以這些票我不知道怎么處理啊

meizi老師 解答

2019-11-18 17:07

你好 實(shí)際收到了材料  的還沒有收到發(fā)票就暫估入庫(kù) 借原材料-暫估貸庫(kù)存現(xiàn)金  到時(shí)收到發(fā)票對(duì)應(yīng)的沖暫估分錄 按實(shí)際做 借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金就行了

K14610790207665 追問

2019-11-18 17:10

怎么沖暫估啊

meizi老師 解答

2019-11-18 17:12

按暫估分錄不變 金額負(fù)數(shù)就可以沖掉了

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你好 是你們沒有取得材料票 還是沒有開出?
2019-11-18 17:02:00
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
2021-06-25 14:31:46
你好,沒有發(fā)票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調(diào)整的
2018-04-17 18:21:58
你好,既然是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,購(gòu)進(jìn)材料的分錄是 借,原材料, 貸,庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2020-07-03 09:18:39
是的,需要寫暫估就可以,別的不用
2019-04-16 10:09:07
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