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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-18 15:11

你好 第二個(gè)分錄不對(duì)  代員工繳納社保是在發(fā)放工資里做

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:18

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:19

發(fā)錯(cuò)圖了,再做一次

答疑蘇老師 解答

2019-11-18 15:20

你好 第二個(gè)分錄 把其他應(yīng)收款那個(gè)去掉

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:26

您再看一次,代繳不用其它應(yīng)收款,那用什么科目呢?這個(gè)員工出的,不應(yīng)該算到管理費(fèi)用工資哪里吧

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:26

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:27

小炎 追問(wèn)

2019-11-18 15:27

不知道哪個(gè)對(duì)的?

答疑蘇老師 解答

2019-11-18 15:30

你好 你計(jì)提社保就是 不算其他應(yīng)收款  貸方應(yīng)付職工薪酬-社保 12713.6 就可以了 因?yàn)槠髽I(yè)只負(fù)擔(dān)了這一部分。

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶(hù) 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶(hù)
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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