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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-18 15:35

你好!遞延所得稅產(chǎn)生于稅會差異(暫時性差異)。比如:應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備,利潤總額中已扣除減值損失,但稅法規(guī)定減值準(zhǔn)備不得稅前扣除,在計算應(yīng)納稅所得額時必須調(diào)增。由于資產(chǎn)賬面價值<計稅基礎(chǔ),需確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。①計提壞賬時:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用。②收回應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)銷時:借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)。供參考!

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你好同學(xué),遞延所得稅分錄如下: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 這是遞延收益 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 這是費用
2022-03-22 19:59:24
你的所得稅稅率是多少,計算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
2020-04-25 09:39:23
你好,同學(xué)。 不可以,要分開處理的
2020-05-14 09:42:30
確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是會使所得稅費用減少的,而且由于遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)類賬戶,借方表示增加。
2018-02-22 15:21:24
你好 借,所得稅費用175 貸,遞延所得稅資產(chǎn)15 貸,遞延所得稅負(fù)債10 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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