
8月乙方向甲方采購(gòu)材料a,并銷售給丙方。這批材料,甲方發(fā)票品類開錯(cuò),均已跨越并抵扣;10月,乙做了購(gòu)買方紅字發(fā)票申請(qǐng),信息表編碼給甲方開紅字發(fā)票,并重開發(fā)票;由于某些原因,丙在11月才做紅字發(fā)票申請(qǐng)給乙,乙開紅字發(fā)票后重開發(fā)票。三方處理時(shí)間不在同一個(gè)月,這樣處理稅務(wù)上會(huì)不會(huì)不行
答: 不在同一月,這個(gè)不影響,因?yàn)榘l(fā)票傳遞需要時(shí)間,這是正常的,
5.5日,到B公司采購(gòu)材料,價(jià)款30000,稅3900元,運(yùn)費(fèi)1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付
答: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司采購(gòu)了一批材料對(duì)方已經(jīng)全部開票,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題對(duì)方賠給我們20萬(wàn),開了20萬(wàn)紅字發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)帳務(wù)處理要怎么做???
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出20貸:應(yīng)收賬款20
想咨詢一下,我們采購(gòu)材料,對(duì)方開具發(fā)票,兩個(gè)產(chǎn)品的重量開反了,需要退回重開嗎,總重量跟金額能對(duì)上
還有說(shuō)是,如果采購(gòu)材料開發(fā)票。那發(fā)票稅錢是我們出的。那個(gè)稅錢不是可以正常交稅了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我采購(gòu)材料如果材料在以后月份分批入庫(kù),但發(fā)票現(xiàn)在一次性開具可以嗎
原材料采購(gòu)如果不開發(fā)票,能不能用平時(shí)消費(fèi)的發(fā)票抵?對(duì)開票類目有要求嗎?

