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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 14:21

您好!你9月做了什么分錄了?

Lisa 追問

2019-11-15 14:24

借:應(yīng)付職工薪酬 4000貸:銀行存款4000
社保400元沒扣

宋生老師 解答

2019-11-15 14:26

您好!你計(jì)提工資的時(shí)候是借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬4000嗎?

Lisa 追問

2019-11-15 14:26

是的

宋生老師 解答

2019-11-15 14:28

你好!那你9月的社保交了嗎?繳納9月社保的時(shí)候如何做的分錄?

Lisa 追問

2019-11-15 14:35

銀行代扣1300元,還未做分錄

宋生老師 解答

2019-11-15 14:38

你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-社保0公司部分 900 其他應(yīng)收款0社保-個(gè)人部分400 貸 銀行存款1300
然后下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款800 銀行存款3200

Lisa 追問

2019-11-15 14:44

工資已經(jīng)發(fā)掉了,帳也做了,就是社保費(fèi)沒做。

宋生老師 解答

2019-11-15 14:46

你好!沒事的啊。你先補(bǔ)充做上面的第一個(gè)分錄就好了

Lisa 追問

2019-11-15 14:55

那我10月份的工資怎么計(jì)提跟發(fā)放分錄怎么寫

Lisa 追問

2019-11-15 14:57

還有那個(gè)個(gè)人部分社保費(fèi)是扣了兩筆了

宋生老師 解答

2019-11-15 14:59

你好!你10月借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工新4000
然后借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款400*2 銀行存款3200

Lisa 追問

2019-11-15 15:27

Lisa 追問

2019-11-15 15:27

這樣對(duì)嗎

宋生老師 解答

2019-11-15 15:30

你這個(gè)分錄,其他應(yīng)收款沒平啊。

Lisa 追問

2019-11-15 15:31

有一個(gè)是9月的呀

Lisa 追問

2019-11-15 15:32

就你告訴我的那個(gè),忘了扣的那筆

宋生老師 解答

2019-11-15 15:40

你好!按上面的就可以了。
你9月已經(jīng)做了,借管理費(fèi)用-工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款4000.是不是?

Lisa 追問

2019-11-15 15:41

對(duì)

宋生老師 解答

2019-11-15 15:45

你好!那你9月的不用動(dòng)了。10月的時(shí)候,借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工新4000
然后支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款400*2 銀行存款3200

Lisa 追問

2019-11-15 15:49

那單位交的部分呢,我那樣做不對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2019-11-15 15:51

您好!單位交的部分,計(jì)入管理費(fèi)用-社保0公司部分 貸銀行存款就可以

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2019-03-14 09:37:25
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-07-28 11:52:05
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 代扣的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2021-09-06 17:38:46
是需要,掛靠社保是違法的,還需要申報(bào)個(gè)稅這個(gè)才可以,這個(gè)最好是少弄,這個(gè)你按下面這個(gè)做
2019-12-20 11:13:47
您好!你9月做了什么分錄了?
2019-11-15 14:21:10
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