我們是小規(guī)模,做賬的時(shí)候,我取得成本發(fā)票都是錄入 問
是的,就是那樣處理的 答
哪位老師來回答一下,公司的收入既有公戶收入也有 問
同學(xué),你好 私戶收入,也是要申報(bào)收入的,不然會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師好,請(qǐng)問:收到銀行匯票后去銀行承兌的費(fèi)用記什 問
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。 答
非金融機(jī)構(gòu)的借款是否要交印花稅? 問
非金融機(jī)構(gòu)的借款,不要交印花稅 答
老師,現(xiàn)在給個(gè)人付一筆勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方?jīng)]有票給我 問
需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 答

請(qǐng)問繳納公積金借:業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)—工資福利—公積金(單位)200 應(yīng)付職工薪酬—公積金(個(gè)人)180 其他應(yīng)付款—個(gè)人其他應(yīng)付款(代交)20貸:銀行存款 200預(yù)算會(huì)計(jì)平行分錄該怎么做呢應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)什么預(yù)算科目呢
答: 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
老師我付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 20000 其他應(yīng)收款-活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3000 貸銀行存款23000 這個(gè)其他應(yīng)收款是不是一直在賬上掛著的?
答: 你好同學(xué) 其它應(yīng)收是掛上了,但是以后也可以收回時(shí)不沖銷了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。


suny2008 追問
2019-11-12 12:25
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-12 12:53