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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-12 11:48

您好
應該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票

小米粥 追問

2019-11-12 11:51

之前開具的增值稅專用發(fā)票不用退回銷售方嗎?比如開具的是五十萬,實際發(fā)生金額應該是四十八萬,開具的紅字發(fā)票應該是實際發(fā)生的金額嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-12 11:53

有兩種方式 
一種是全額開具50萬的 然后再開48萬的藍字
一種是只開2萬的紅字 就不用再開藍字了

小米粥 追問

2019-11-12 11:55

紅字增值稅發(fā)票是去稅務局代開,還是可以自行開具呢?

bamboo老師 解答

2019-11-12 11:57

紅字增值稅發(fā)票是可以自行開具

小米粥 追問

2019-11-12 11:58

好的

小米粥 追問

2019-11-12 11:58

謝謝

bamboo老師 解答

2019-11-12 11:59

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
應該是按價稅合計來開的
2019-04-10 09:09:29
您好 應該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票
2019-11-12 11:48:12
可能填寫增值稅申報表附表一的資料填寫錯誤了。是不是不是開的專用發(fā)票, 是開的普通發(fā)票或者是無票的銷售收入
2021-08-24 16:59:04
借:銀行等1000 貸:其他應付款1000,借:固定資產(chǎn) 應交稅費 其他應付款1000貸:銀行 6000。兩年后歸個人相當于固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn),根據(jù)凈殘值做營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-11-19 19:27:28
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