請問老師由于之應(yīng)交稅金前科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致我報表上應(yīng)交稅金借方多出好幾萬怎么調(diào)平呢 ?
藍精靈????
于2019-11-12 10:21 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
竇老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-12 10:21
你好同學(xué),是應(yīng)交稅金哪個二級科目沒平?
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你好,你是一般納稅人的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)的最好是結(jié)轉(zhuǎn),要不你帶著一堆余額的話,你下一年對賬的時候也不好核對。
2022-01-07 10:17:41

這個一般不用的了呢。
2018-08-18 16:22:59

你好同學(xué),是應(yīng)交稅金哪個二級科目沒平?
2019-11-12 10:21:56

你好 這個要看你的進項稅和銷項稅以及進項稅轉(zhuǎn)出的金額是多少來決定的 ; 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 09:44:40

?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-18 11:05:32
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