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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-12 09:36

您好
報銷的時候直接支付銀行存款或者庫存現(xiàn)金么

X 追問

2019-11-12 09:36

現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:38

那員工到單位報銷的時候直接寫分錄就好了
借:管理費用-差旅費等
貸:庫存現(xiàn)金

X 追問

2019-11-12 09:41

那老師,我想問下,公司采購材料,供應(yīng)商給了個優(yōu)惠券,比如說本來要7000元,優(yōu)惠了700,實付6300怎么做會計分錄?

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:42

對方給您單位開具的發(fā)票是多少金額?

X 追問

2019-11-12 09:56

沒有開發(fā)票,單據(jù)上寫著整單優(yōu)惠了700

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:00

后期會給單位開具發(fā)票么

X 追問

2019-11-12 10:02

應(yīng)該會,這個是五月份的采購單,七月份付的款,也是優(yōu)惠后的價格。

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:03

那您現(xiàn)在按照實際支付的價格入賬就好了

X 追問

2019-11-12 10:04

記賬憑證也是這樣入嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:05

是的 記賬憑證也按照實際的付款金額寫

X 追問

2019-11-12 10:05

好的,謝謝老師了!

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
報銷差旅費260元(預(yù)支200元),以現(xiàn)金補付
2015-11-08 10:28:06
同學(xué)你好!不能用差旅費的呀? ? 這個不是一級科目的 應(yīng)當(dāng)是管理費用-差旅費或者銷售費用-差旅費的
2021-11-16 20:30:21
你好, 借,管理費用 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進 正數(shù)
2020-05-14 11:15:07
同學(xué),你好 借:管理費-差旅費 貸:銀行存款
2020-06-12 13:30:01
借銷售費用差旅費, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行
2022-04-15 18:41:30
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