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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-12 08:00

你好,你是取得的票據(jù)為你扣除項目

盧勝香 追問

2019-11-12 08:08

就是相當于我的成本么

佟老師 解答

2019-11-12 08:16

是的,您的理解完全正確

盧勝香 追問

2019-11-12 08:23

那要是我取得的發(fā)票是專用發(fā)票怎么辦?

佟老師 解答

2019-11-12 08:50

你差額征收就不能就抵扣進項額

盧勝香 追問

2019-11-12 09:27

那是不是說就是進行稅額部分不可以抵扣,那除去進行稅額部分的成本可以抵扣么

佟老師 解答

2019-11-12 10:04

是的,成本的部分是可以抵扣的

盧勝香 追問

2019-11-12 10:38

老師我之前聽了課,有個分錄不太明白,你給我講解下
 差額征稅納稅人取得專票:借:主營業(yè)務成本     貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)      借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)   貸:主營業(yè)務成本    為什么是要這樣做我有點不是很明白

佟老師 解答

2019-11-12 11:00

借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
這部分就是你進項不能抵扣要做轉(zhuǎn)出處理
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本
這個從你的分錄看是
先都做進成本,然后差額征稅抵減你本期應繳增值稅

盧勝香 追問

2019-11-12 11:09

老師具體的分錄你看下,第一步先做進項我理解,第二個進項轉(zhuǎn)出我也理解呢,但是第三那個金額轉(zhuǎn)到銷項稅額抵減我有點不明白為什么要這樣做

佟老師 解答

2019-11-12 11:46

第三步體現(xiàn)的就是差額征稅的處理方法。就是說你這些成本可以抵減67.92的稅金,你繳納增值稅就少67.92.能明白嗎?

盧勝香 追問

2019-11-12 11:53

這個理解,但是這個67.92不是做的是進項轉(zhuǎn)出么

佟老師 解答

2019-11-12 11:55

你因為取得的專票,先要認證在做轉(zhuǎn)出,然后因為你是差額征收,所以成本這塊可以抵減你的應交稅金的,你把這兩個分錄分別看,不要看做是一起的

盧勝香 追問

2019-11-12 12:08

好的,那老師我還有一個疑問,進項轉(zhuǎn)出這樣做借;成本。貸:進項稅額轉(zhuǎn)出以后,我的應交稅費應交增值稅進項稅額余額還是和沒有轉(zhuǎn)出前一樣,要怎么處理

佟老師 解答

2019-11-12 13:02

應交稅費應交增值稅進項稅額余額還是和沒有轉(zhuǎn)出前一樣?沒太明白這句話,你把分錄列上我看看

盧勝香 追問

2019-11-12 13:46

老師進項稅額轉(zhuǎn)出這個我也有點不明白
取得專票我是這樣做的    借:主營業(yè)務成本     應交稅費-應交增值稅-進項稅額     貸:銀行存款 嘛,那我進項稅額轉(zhuǎn)出時候是要怎么做

佟老師 解答

2019-11-12 14:14

借;主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出額

盧勝香 追問

2019-11-12 14:17

那我轉(zhuǎn)出去這部分金額還需要做   借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)  貸:主營業(yè)務成本  這步么

佟老師 解答

2019-11-12 14:39

你在做成本處理時在做應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)處理。這樣完整,不容易出錯

盧勝香 追問

2019-11-12 15:47

老師你這里說的做成本處理是要什么時候做

佟老師 解答

2019-11-12 15:59

就是你取得成本發(fā)票的時候做處理

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