
老師好,小規(guī)模納稅人銷售時的分錄這樣做對嗎?小規(guī)模納稅人銷售分錄:1.?月銷售額8萬 ??借:應收賬款80000 ?貸:主營業(yè)務收入77669.9 ?應交稅金-應交增值稅2330.1 ????減免稅時:借應交稅金-應交增值稅2330.1 ?貸:營業(yè)外收入2330.12.?月銷售12萬 ???借:應收收款120000 ?貸:主營業(yè)務收入116504.85 應交稅金-應交增值稅3495.15 ?
答: 嗯嗯,處理是正確的哦
小規(guī)模納稅人,銷項稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:營業(yè)外收入-減免稅額
答: 你好 是的 減免的是這樣做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人結轉(zhuǎn)銷項稅額可以這樣做嗎?借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸:營業(yè)外收入_減免稅款
答: 你好,可以這么做的。
小規(guī)模增值免交增值稅,稅銷項稅是不是記入營業(yè)外收入政府補助,這營業(yè)外收入是不是不記入應納稅所得額里面?
小規(guī)模納稅人一季度的銷售收入沒有超過9萬元,不用交銷項稅。取得收入時貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)。這部分銷項稅后面如何做賬,是否記入營業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉(zhuǎn)入減免計入營業(yè)外收入 這部分營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入

