老師,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)是不是這樣做,月末計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 算出差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個(gè)是不是繳納增值稅的全部分錄,而且是自己要寫上去的
丟丟
于2019-11-11 08:02 發(fā)布 ??1518次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-11 08:04
你好,是的,您的理解完全正確
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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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