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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-10 19:01

你好,明細賬需要分開核算,月末轉(zhuǎn)入本年利潤 。

竹語 追問

2019-11-10 19:33

我這么理解對嗎老師,就是主營業(yè)務收入一物業(yè)費設置三欄帳一個帳頁,然后主營業(yè)務收入一停車費再設置三欄帳一個帳頁,依此類推,有幾種就設置幾個對嗎?主營業(yè)務成本也是這樣的。老師。

立紅老師 解答

2019-11-10 19:35

你好,是的,是這樣的。

竹語 追問

2019-11-10 19:43

好的,謝謝老師了,老師您那能給我一份科目代碼的明細表嗎?

立紅老師 解答

2019-11-10 19:46

你好,現(xiàn)在手里只有這個表,你可以參照一下。

立紅老師 解答

2019-11-10 19:46

祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,你不是明細吧?你應該是摘要吧。
2022-01-04 14:25:50
你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
你好,明細賬需要分開核算,月末轉(zhuǎn)入本年利潤 。
2019-11-10 19:01:14
您好,也可以,但是不建議這樣做,建議在內(nèi)部做調(diào):借,主營業(yè)務成本-高新區(qū),借:主營業(yè)務成本-明細,負數(shù)。貸:主營業(yè)務主業(yè)務收入-明細,負數(shù),貸主營業(yè)務收入-高新區(qū)。
2017-10-08 18:14:05
您好:正確的是,借主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,貸本年利潤。借:本年利潤,貸主營業(yè)務成本”和“主營業(yè)務稅金及附加”
2016-09-17 12:21:22
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