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知性的香煙
于2019-11-09 19:26 發(fā)布 ??4058次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-09 19:27
你好,借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
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老師你好,應付賬款貸方有余額,但實際已經(jīng)付清了。借:應付賬款貸:現(xiàn)金
答: 你好,借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
你好老師,應付賬款余額實際已經(jīng)通過現(xiàn)金付給對方單位了,但是賬上還掛著,該如何處理?
答: 借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問哈:應付賬款實際上已付過款,賬面沒做平有余額的那種怎么處理?
答: 借;應付賬款 貸;銀行存款等科目
老師請問,應付賬款有負數(shù),實際已經(jīng)平賬互不相欠,那賬上的余額該如何解決?
討論
老師,以前的應付賬款當時沒掛應付,直接是借:應付賬款 貸:銀行 這樣應付賬款借方就有余額了,實際款已經(jīng)付了,這樣該怎么調(diào)?
科目余額表的應收賬款金額與實際的多了30萬元,應付帳款與實際金額多了59320元,其他應付款與實際金額差了376637.01元應付職工薪酬與實際多了449811.84元;應交稅費實際余額應是4660.27元而賬上是-4496.59元,現(xiàn)在要重新建賬了,這些要如何調(diào)整
應付賬款期末有余額,但企業(yè)實際沒有應付賬款了,應該怎么調(diào)賬
老師我新接的賬套 實際欠B單位6萬元 賬上應付款B單位16萬 在借方余額 這屬于什么情況 如果是前期賬目處理錯誤 我應該怎樣糾正 需要召開村民代表會嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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