
借:管理費用 -100貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
借管理費用電費,500。代銷售成本442.48,代應(yīng)交稅金進項稅額57.52.
答: 水電費的會計分錄如下: 借:管理 費用—電費 ??????? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額 ???? 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。


尊敬的蜜粉 追問
2019-11-09 11:30
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2019-11-09 11:31
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2019-11-09 11:33
答疑蘇老師 解答
2019-11-09 11:36
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2019-11-09 11:38
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2019-11-09 11:41
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2019-11-09 11:42