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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-09 11:28

你好 你上月的憑證沒紅沖嗎?

尊敬的蜜粉 追問

2019-11-09 11:30

沖了呀

尊敬的蜜粉 追問

2019-11-09 11:31

尊敬的蜜粉 追問

2019-11-09 11:33

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:36

你好 這個應(yīng)該是負數(shù) 因為你沖紅部分的管理費用大于更正憑證的管理費用

尊敬的蜜粉 追問

2019-11-09 11:38

那損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:39

你好 你們結(jié)轉(zhuǎn)損益不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

尊敬的蜜粉 追問

2019-11-09 11:41

不是,自己做的

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:42

你好 那就 借 本年利潤 負數(shù) 貸 管理費用 負數(shù)

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你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
水電費的會計分錄如下: 借:管理 費用—電費 ??????? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額 ???? 貸:銀行存款
2019-11-04 17:45:20
你好 你上月的憑證沒紅沖嗎?
2019-11-09 11:28:50
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,可以直接做這個調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:管理費用
2017-08-22 16:58:54
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