
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以
老師 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
答: 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
答: 可以的 不足3萬減免稅這樣做分錄

