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送心意

恩熙老師

職稱6年財(cái)會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-11-07 12:33

賬務(wù)上可以不用調(diào)整,因?yàn)閮蓚€(gè)月整體看賬面與認(rèn)證及申報(bào)表一致。

謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-11-07 12:43

問:我10月份要做這筆會計(jì)分錄嗎?
問:還是調(diào)成會計(jì)分錄呀?
圖如下:

謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-11-07 15:00

問:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄怎么做呀?

恩熙老師 解答

2019-11-07 17:24

不需要做分錄了。
第二個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))

謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-11-07 20:23

老師您好!
問:月末計(jì)提增值稅會計(jì)分錄怎么做呀?
問:銀行扣繳增值稅會計(jì)分錄怎么做呀?

恩熙老師 解答

2019-11-07 21:46

增值稅計(jì)提分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值

扣款時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

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借;銷售費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認(rèn)證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
你好這是你們收到的專用發(fā)票?
2018-03-16 09:19:11
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